財(cái)務(wù)決算審計(jì)是財(cái)務(wù)決算管理的重要組成部分,是保證財(cái)務(wù)決算質(zhì)量,提升財(cái)務(wù)決算水平的重要環(huán)節(jié)。
根據(jù)省國(guó)資委、陜煤集團(tuán)的統(tǒng)一安排,陜西正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所一行7人,自1月9日起進(jìn)駐公司,對(duì)公司所屬13家單位2022年度財(cái)務(wù)決算進(jìn)行審計(jì)。截至目前,事務(wù)所的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作已順利完成,審計(jì)人員已開(kāi)展后期審計(jì)報(bào)告編制工作。
本次年度決算審計(jì),涵蓋了公司所屬的13家法人單位。審計(jì)內(nèi)容涉及財(cái)產(chǎn)清查、賬務(wù)核對(duì)、關(guān)聯(lián)交易、報(bào)表合并、會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部控制以及重大事項(xiàng)等。審計(jì)過(guò)程中,計(jì)劃財(cái)務(wù)部積極協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng),整理相關(guān)資料,隨時(shí)提供審計(jì)調(diào)閱,并指派專人專職配合,全力保障審計(jì)工作的有序、高效開(kāi)展,做到“審計(jì)前統(tǒng)一思想、充分準(zhǔn)備,審計(jì)中全力配合、積極主動(dòng),審計(jì)后查找不足、認(rèn)真總結(jié)”,確保了決算信息的真實(shí)準(zhǔn)確。
此次財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作的順利完成,對(duì)公司提升財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量具有積極的指導(dǎo)作用,也為公司財(cái)務(wù)人員提高職業(yè)素養(yǎng)、規(guī)范財(cái)務(wù)審核流程,強(qiáng)化公司內(nèi)部管理指明了準(zhǔn)確方向,有效降低了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。